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一、單項(xiàng)選擇題(以下每小題各有四項(xiàng)備選答案,其中只有一項(xiàng)是符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分。本題共30分,每小題1分。)
1.在現(xiàn)代審計實(shí)務(wù)中,效益審計最能體現(xiàn)的審計職能是:
A.經(jīng)濟(jì)監(jiān)督 B.經(jīng)濟(jì)評價
C.經(jīng)濟(jì)控制 D.經(jīng)濟(jì)鑒證
2.下列關(guān)于國家審計的表述,正確的是:
A.具有獨(dú)立性,不受其他行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉
B.審計主體是中央審計機(jī)關(guān),不包括地方審計機(jī)關(guān)
C.審計機(jī)關(guān)與財政部門一樣,直接對中央財政進(jìn)行管理
D.審計機(jī)關(guān)做出的審計決定,被審計單位和有關(guān)人員可以根據(jù)情況選擇執(zhí)行
3.下列關(guān)于審計種類的表述,正確的是:
A.效益審計與由統(tǒng)計、財會等部門所進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動分析和檢查性質(zhì)相同
B.就地審計也稱事中審計,是指審計人員對正在進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行的審計
C.與財政財務(wù)審計相比,財經(jīng)法紀(jì)審計主要以合法性為目標(biāo)
D.全部審計就是詳細(xì)審計,可以查出被審計單位存在的所有差錯
4.按照《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,超出內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)權(quán)限的是:
A.參與研究制定本單位的有關(guān)規(guī)章制度
B.檢查有關(guān)計算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料
C.提請公安、監(jiān)察、財政等機(jī)關(guān)予以協(xié)助
D.提出追究違法違規(guī)單位和人員責(zé)任的建議
5.下列關(guān)于審計準(zhǔn)則的表述,錯誤的是:
A.審計準(zhǔn)則的作用在于規(guī)范審計行為
B.審計準(zhǔn)則是衡量審計事項(xiàng)是非優(yōu)劣的準(zhǔn)繩
C.審計準(zhǔn)則是評價審計質(zhì)量的重要依據(jù)
D.不同類型的審計主體應(yīng)制定各自的審計準(zhǔn)則
6.下列各項(xiàng)中,不屬于審計組織審計質(zhì)量控制措施的是:
A.建立嚴(yán)格的專業(yè)培訓(xùn)和繼續(xù)教育制度
B.在實(shí)施審計之前編制切實(shí)可行的審計方案
C.建立審計工作底稿的分級復(fù)核制度
D.對被審計單位提出完善內(nèi)部控制的建議
7.被審計單位在銷售收入會計記錄中包含了虛構(gòu)的銷售業(yè)務(wù),影響的財務(wù)報表認(rèn)定是:
A.完整性 B.分類正確性
C.存在或發(fā)生 D.計價和分配
8.審計機(jī)關(guān)在審計過程中發(fā)現(xiàn)重大違法行為線索時,不應(yīng)采取的應(yīng)對措施是:
A.依法采取保全措施
B.向政府和有關(guān)部門報告
C.對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行拘禁
D.提請有關(guān)部門予以協(xié)助配合
9.審計人員在判斷企業(yè)財務(wù)報表的編制是否真實(shí)公允時,通常使用的審計標(biāo)準(zhǔn)是:
A.被審計單位的計劃
B.被審計單位的預(yù)算
C.同行業(yè)的技術(shù)指標(biāo)
D.企業(yè)會計準(zhǔn)則
10.被審計單位編制的工資結(jié)算表屬于下列各類審計證據(jù)中的:
A.實(shí)物證據(jù) B.外部證據(jù)
C.親歷證據(jù) D.內(nèi)部證據(jù)
(責(zé)任編輯:zyc)
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