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內審師資格考試內審計作用練習題116

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
內審師資格考試內審計作用練習題116
1.某生產(chǎn)型企業(yè)將大量的易耗材料集中放置在生產(chǎn)工人可以獲取的大型工具箱中,這些材料的消耗已記入該企業(yè)的支出。以下哪項內容對于改善這些材料的控制最為有效?
A:要求管理人員定期將易耗材料的成本與預算進行比較;B:將工具箱放回倉庫;
C:在正常時間將工具箱上鎖;D:對于成本微不足道的易耗材料,上述措施沒有必要。         

2.(2001)某商品流通公司的管理層要求內部審計師評估該公司針對意外損失的自保措施和為雇員建立的醫(yī)療保健條件的恰當性。如果手下工作人員不具備所需技能,內部審計師是否應聘請精算顧問協(xié)助內部審計師開展工作。
A:應該,因為精算顧問對于確定醫(yī)療保健成本是否合理能起到重要作用;B:應該,因為精算顧問擁有一般審計師所沒有的、確定并量化自保風險的技能;
C:不應該,因為內部審計部門擁有評價控制的技能,而且保險控制概念與其他控制概念并沒有明顯的區(qū)別;D:應該,因為風險是一項正常的審計職能,該審計項目并不獨立。         

3.某公司將新成立一個內部審計部。由于該公司的會計主管沒有任何審計方面的經(jīng)驗,所以向申請到該部門工作的人員提出,新部門要向外部審計師報告。公司規(guī)定,新任內部審計主任可以隨時向會計主管報告重要事項,會計主管則負責將內審主任關注的問題向董事會報告。那么,以下哪個選項是正確的:
A:內部審計部門不會是獨立的,因為會計主管缺乏內部審計經(jīng)驗;B:內部審計部門將是獨立的,因為該部門主任有權接觸董事會;
C:內部審計部門不會是獨立的,因為該部門的主任向外部審計師報告;D:內部審計部門不會是獨立的,因為公司沒有具體說明申請到該部工作的人必須是注冊內部審計師。         

4.內部審計主任被任命參加一個評估外部審計師應聘資格的委員會。承擔外部審計師的會計師事務所合伙人邀請內部首席審計執(zhí)行官一起到其私人的狩獵場打獵一周。該內部首席審計執(zhí)行官應當:
A:接受,理由是他們雙方的安排均允許B:拒絕,鑒于雙方的利害沖突
C:只要不占用工作時間就可以接受D:詢問會計部主任,這樣做是否違背公司的《規(guī)定》       

5.下列哪些項目是IIA《規(guī)范》所允許的?
A:根據(jù)法庭傳喚,向法庭披露可能對本機構不利的機密的、與審計相關的信息B:運用與審計相關的信息決定購買雇主公司發(fā)行的股票
C:接受被審計單位一份意外禮物,因為審計師在最近一份審計報告中稱贊過該被審計單位D:不向審計委員會報告有關非法行為的重大發(fā)現(xiàn),因為管理當局已經(jīng)表示要處理這些問題

(責任編輯:中大編輯)

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