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CIA《實施內部審計業(yè)務》練習題119

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
CIA《實施內部審計業(yè)務》練習題119

1.某生產企業(yè)的內部審計部門準備對供應商的供貨情況進行評估,以下哪一項不應該作為審計步驟應該列入的評估內容: 
A:確定對從供應商處購買的貨物質量是否滿意;B:確定從供貨應處得到的是否都是經過批準購買的物品; 
C:確定供應商是否按照雙方的協(xié)議價提供批量貨物;D:確定與供應商之間的財務差額是否準確。            

2.在審計計劃階段,通過現(xiàn)場觀察能夠起到以下作用,除了: 
A:獲得對審計客戶的評論和有關內部控制的建議;B:確定重點審計領域; 
C:評估內控制度的有效性;D:獲取內部控制的初步信息           

3.(2001)某商品流通公司的管理層要求內部審計師評估該公司針對意外損失的自保措施和為雇員建立的醫(yī)療保健條件的恰當性。如果手下工作人員不具備所需技能,內部審計師是否應聘請精算顧問協(xié)助內部審計師開展工作。 
A:應該,因為精算顧問對于確定醫(yī)療保健成本是否合理能起到重要作用;B:應該,因為精算顧問擁有一般審計師所沒有的、確定并量化自保風險的技能; 
C:不應該,因為內部審計部門擁有評價控制的技能,而且保險控制概念與其他控制概念并沒有明顯的區(qū)別D:應該,因為風險是一項正常的審計職能,該審計項目并不獨立。           

4.某公司將新成立一個內部審計部。由于該公司的會計主管沒有任何審計方面的經驗,所以向申請到該部門工作的人員提出,新部門要向外部審計師報告。公司規(guī)定,新任內部審計主任可以隨時向會計主管報告重要事項,會計主管則負責將內審主任關注的問題向董事會報告。那么,以下哪個選項是正確的: 
A:A、 內部審計部門不會是獨立的,因為會計主管缺乏內部審計經驗;B:A、 內部審計部門將是獨立的,因為該部門主任有權接觸董事會; 
C:A、 內部審計部門不會是獨立的,因為該部門的主任向外部審計師報告;D:B、 內部審計部門不會是獨立的,因為公司沒有具體說明申請到該部工作的人必須是注冊內部審計師。 

5.修改審計項目時間預算的決定應當何時做出? 
A:進行擴大性測試時;B:完成了初步調查后立即做出; 
C:有證據表明存在缺陷時;D:指派沒有經驗的審計人員時。

(責任編輯:中大編輯)

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